中共撫順市委政法委員會主辦

中共撫順市委政法委員會2019年部門預算公開報告

時間:2019-5-10 9:14:45 點擊:

目  錄
      第一部分  中共撫順市委政法委員會概況 
      一、部門主要職能
      二、部門預算單位構成
      第二部分  中共撫順市委政法委員會2019年部門預算表 
      一、2019年部門收支總體情況表 
      二、2019年部門收支總體情況表(分單位) 
      三、2019年部門收入總體情況表 
      四、2019年部門支出總體情況表
      五、2019年部門支出總體情況表(按功能科目) 
      六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 
      七、2019年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目) 
      八、2019年部門一般公共預算支出情況表 
      九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
      十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
      十一、2019年納入預算管理的行政事業性收費預算支出情況表 
      十二、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表 
      十三、2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表
      十四、2019年部門項目支出預算表
      十五、2019年部門政府采購支出預算表
      十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
      十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 
      十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表
      十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表 
      第三部分  中共撫順市委政法委員會2019年部門預算情況說明 
      第四部分  名詞解釋 

正   文
      第一部分  中共撫順市委政法委員會概況
      一、主要職責 
      1.貫徹落實黨中央的路線、方針、政策和市委、省委政法委決策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動,確保政法各部門的執法活動堅持正確的政治方向,保證國家法律法規的正確實施。
      2.按照市委和省委政法委的工作要求,及時研究事關全市政法工作的重大事項和問題,并督促貫徹落實。
      3.研究分析全市社會穩定形勢,組織協調、指導全市維護社會穩定工作,制定重大工作措施,做出工作部署,督促貫徹落實。
      4.協助市委、市政府統籌規劃、組織領導全市社會管理綜合治理工作,調查分析全市社會治安情況,研究制定相關政策和措施。
      5.研究政法各部門提出的地方性法規立法建設和有關規則、規定,審議同意后由相關部門按程序實施。
      6.支持和監督政法各部門依法行使職權,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調在全市有重大影響、涉及國家安全、社會穩定的案件,研究協調有爭議的重大、疑難案件。
      7.落實黨對政法工作實施監督的各項措施,指導推動政法部門完善內部監督和相關監督制約機制,組織執法監督巡查,確保嚴格公正執法。
      8.組織推動政法工作的調查研究,落實中央、省委司法體制改革各項部署,研究探討適合我市實際的工作運行機制改革方案、措施,推動政法工作的創新。
      9.研究、加強全市政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助市委及組織部門,加強對政法系統領導班子和領導干部的管理監督。
      10.指導各縣區政法委員會、開發區政法工委的工作。
      11.完成市委和省委政法委交辦的其他工作任務。
      二、部門預算單位構成 
     中共撫順市委政法委員會為財政一級預算單位,無下屬二級預算單位。

      第二部分  中共撫順市委政法委員會預算公開表
      見公開表(19張)。

      第三部分 中共撫順市委政法委員會2019年部門預算情況說明 
      一、關于政法委2019年收支預算情況的總體說明 
      按照綜合預算的原則,政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括市財政撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。
      政法委2019年收支總預算527.68萬元。 
      收入預算增減情況。2019年,政法委部門收入預算527.68萬元,比上年(581.40萬元)增加-53.72萬元,增長率-9.2 %。收入同比負增長的主要原因:項目經費的縮減。
      支出預算增減情況。2019年,政法委總體支出527.68萬元,同比(上年581.40萬元)增加支出-53.72萬元,增長率- 9.2%,其中:基本支出453.43萬元(上年416.5萬元)增加36.93萬元,增長率8.87 %;項目支出74.25萬元(上年164.84萬元)增加-90.59萬元,增長率-54.96 %。增減支出的主要原因:人員經費增漲、削減一般性項目支出。
      二、關于政法委2019年財政撥款收支預算情況說明 
      政法委2019年財政撥款收支總預算527.68萬元,具體包括:當年財政撥款收入527.68萬元;按功能支出包括:公共安全支出421.53萬元、社會保障和就業支出52.97萬元、醫療衛生和計劃生育支出22.18萬元、住房保障支出31萬元。按經濟支出包括:工資福利支出384.46萬元,商品和服務支出68.91萬元,對個人和家庭的補助0.06萬元,項目支出74.25萬元。 
      財政撥款收入預算增減情況。2019年,政法委財政撥款收入預算527.68萬元,比上年增加-53.72萬元,增長率-9.2 %。財政撥款收入同比負增長的主要原因:項目經費的縮減。
      財政撥款支出預算增減情況。2019年,政法委財政撥款支出527.68萬元,同比增加支出-53.72萬元,增長率-9.2 %。其中:基本支出增加 36.93萬元,增長率8.87%;項目支出增加-90.59萬元,增長-54.96%。增減支出的主要原因:人員經費增漲、削減一般性項目支出。
      三、關于政法委2019年一般公共預算基本支出情況說明
      政法委2019年一般公共預算基本支出453.43萬元,其中:工資福利支出384.46萬元,商品和服務支出68.91萬元,對個人和家庭補助支出0.06萬元。
      人員經費384.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
      商品和服務支出68.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
      四、關于政法委2019年“三公”經費預算情況說明 
      2019年“三公”經費預算數4.60萬元,其中:公務用車運行費4.60萬元、公務接待費0 萬元、因公出國(境)費用 0萬元。2019年預算數與2018年預算數持平。    
      五、其他重要事項情況說明 
    (一)機關運行經費情況 
     2019年政法委機關運行經費預算為 68.91萬元。 
    (二)政府采購情況 
      2019年政法委無20萬元以上政府采購預算項目。 
    (三)政府購買服務情況 
      2019年政府購買服務預算撥款 0 萬元。 
    (四)國有資產占有使用情況 
      截至2018年12月,政法委共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。
      單位價值50萬元以上有通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專業設備0臺(套)。 
    (五)預算績效情況 
      政法委2019年項目支出3個,分別為綜治工作經費、轉化教育經費、掃黑除惡經費費。
      綜治工作經費:通過召開會議、組織培訓、宣傳教育、舉報獎勵和城市調查等舉措,研究部署全市綜治維穩工作,提高綜治維穩干部的工作能力和業務水平,引導和鼓勵人民群眾參與到社會綜合治理、維護社會穩定工作中來,深化社會治理創新年工作部署,助推社會長治久安和人民安居樂業。
      轉化教育經費:通過對邪教癡迷人員開展教育轉化,幫助他們徹底認清邪教的本質,認清邪教對生命、家庭及社會的危害,脫離邪教、與邪教決裂,回歸并有效融入社會,從而實現遏制邪教組織滋生蔓延、維護社會和諧穩定發展的目標。
      掃黑除惡經費:通過開展打黑除惡專項培訓,提高政法干警的專項斗爭的緊迫意識,從而為維護社會主義市場經濟秩序、創造良好發展環境的打下堅實的基礎。
    (六)預算公開表數據中沒有數據的情況說明 
      政法委2019年預算公開表中以下表無數據:其中
      11表 納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表
      12表 納入預算管理的政府性基金
      13表 國有資本經營支出
      15表 政府采購表
      16表 購買服務表

      第四部分 名詞解釋 
      1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 
      2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
      3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
      4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
      5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。 
      6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 
      7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 
      8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
      9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 
      10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 
      11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費支出。 
      12.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費的基本支出。 
      13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

      14.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

      附件:市政法委2019年預算公開(本級)

      附件下載:2019051034758317.xls



作者:撫順政法委 來源:本站
友情鏈接
  • 撫順長安網(www.wxcdtu.icu) © 2019 版權所有 All Rights Reserved.
  • 技術支持:展豪網絡 電話:13898323450(微信同步)QQ:312638223 遼ICP備1301012號
  • 鄭重聲明:本網站內容及圖片,未經許可不得轉載。

    怎么利用小米商城赚钱吗